线上期刊服务咨询,期刊咨询:400-808-1701 订阅咨询:400-808-1721

内部审计为银行合规经营和风险控制提供保障——访中信银行行长陈小宪

张晓瑜 中国内部审计 2011年第12期

摘要:2007年4月27日.中信银行在上海证券交易所和香港联合交易所同步上市。目前.建立了独立、全面、垂直、专业的风险管理体系,追求滤掉风险的效益,不断提升量化风险的技术能力。中信银行领导高度重视内部审计工作.按照现代股份制银行的治理结构要求,通过发挥内部审计职能作用,为全行风险管理、内部控制及持续发展提供保障。

关键词:内部审计工作风险控制银行行长合规经营保障

单位:《中国内部审计》编辑部

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

中国内部审计

部级期刊

¥234.00

关注 32人评论|0人关注