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浅谈内部审计在规范管理中的作用

张大光; 任建生 中国高校科技 2006年第S2期

摘要:本文以北京北航资产经营有限公司审计部对其参股企业进行规范管理工作为例,系统阐述了内部审计的必要性和作用。并提出内部审计应在审计的职能上,由单纯的监督向监督与规范管理并重转变。

关键词:内部审计规范管理企业制度

单位:北京北航资产经营有限公司; 北京北航资产经营有限公司; 北京; 100083; 北京

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